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商業銀行審計指引
該商品所屬分類:經濟 -> 審計
【市場價】
249-361
【優惠價】
156-226
【介質】 book
【ISBN】9787509560969
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內容介紹



  • 出版社:中國財經
  • ISBN:9787509560969
  • 作者:編者:中國注冊會計師協會
  • 頁數:165
  • 出版日期:2015-06-01
  • 印刷日期:2015-06-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:220千字
  • 中國注冊會計師協會制定的這本《商業銀行審計指引》用14萬字的篇幅,針對商業銀行的特點,按照財務報表審計和內部控制審計整合的思路,闡述了風險導向審計理念和方法在商業銀行審計中的運用,對審計工作的各個重要環節,包括審計計劃的編制、審計方向的確定、審計資源的調配、風險的評估與應對、內部控制的了解與測試、重點業務流程的進一步審計程序、審計報告等方面,作出了全面細致的指導。
  • 引言
    第一章 商業銀行概述
    第一節 我國銀行業的特征及對審計業務的挑戰
    第二節 法規及政策對商業銀行的影響
    第三節 商業銀行的主要業務
    第四節 商業銀行的主要風險
    第二章 審計計劃
    第一節 初步業務活動
    第二節 審計策略
    第三節 報告目標、審計時間安排和溝通
    第四節 審計工作方向
    第五節 審計資源調配
    第六節 風險評估與應對
    第三章 識別、了解並測試被審計銀行的內部控制.
    第一節 自上而下的方法
    第二節 識別和了解企業層面內部控制
    第三節 了解和測試信息繫統控制
    第四節 識別和了解業務層面內部控制
    第四章 信貸業務流程審計
    第一節 了解業務流程的主要步驟
    第二節 識別業務流程的錯報風險
    第三節 識別和了解相關控制以及常用的控制測試
    第四節 實質性程序
    第五章 資金業務流程審計
    第一節 了解業務流程的主要步驟
    第二節 識別業務流程的錯報風險
    第三節 識別和了解相關控制以及常用的控制測試
    第四節 實質性程序
    第六章 現金及櫃臺業務流程審計
    第一節 了解業務流程的主要步驟
    第二節 識別業務流程的錯報風險
    第三節 識別和了解相關控制以及常用的控制測試
    第四節 實質性程序
    第七章 中間業務流程審計
    第一節 了解業務流程的主要步驟
    第二節 識別業務流程的錯報風險
    第三節 識別和了解相關控制以及常用的控制測試
    第四節 實質性程序
    第八章 財務報告流程審計
    第一節 了解業務流程的主要步驟
    第二節 識別業務流程的錯報風險
    第三節 識別和了解相關控制以及常用的控制測試
    第四節 實質性程序
    第九章 審計報告階段
    第一節 形成審計意見的基礎
    第二節 審計報告
    第三節 對其他信息的責任及審計檔案整理
 
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