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審計理論與實務教程
該商品所屬分類:經濟 -> 審計
【市場價】
512-742
【優惠價】
320-464
【介質】 book
【ISBN】9787305162473
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內容介紹



  • 出版社:南京大學
  • ISBN:9787305162473
  • 作者:編者:王麗
  • 頁數:432
  • 出版日期:2015-11-01
  • 印刷日期:2015-11-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:704千字
  • 王麗主編的《審計理論與實務教程》,第一編審
    計的基本理論,闡述了審計的歷史沿革,審計的概念
    及審計職能,執業準則體繫,審計目標與審計風險,
    審計證據與審計工作底稿,審計報告。第二編財務報
    表審計實務,闡述了初步業務活動與計劃審計工作,
    風險評估與風險應對,各類交易和賬戶餘額審計,特
    殊項目審計,完成審計工作。第三編財務報表審計工
    作底稿,介紹了財務報表審計工作底稿的編制。本書
    在編撰過程中力圖用圖、表、案例分析及審計工作底
    稿等多種形式,將抽像的審計理論與審計方法形像化
    、具體化,便於理解和運用。同時,本書與注冊會計
    師考試輔導教材《審計》課程內容基本保持一致,並
    配有相應的習題,便於學生掌握和理解,也有助於學
    生參加注冊會計師資格考試。
  • **編 審計的基本理論
    第一章 總論
    本章導讀
    第一節 審計的性質
    第二節 注冊會計師審計的發展歷史
    第三節 注冊會計師的業務範圍
    第四節 注冊會計師及其組織
    第五節 注冊會計師的法律責任
    本章小結
    本章習題
    第二章 注冊會計師執業規範體繫
    本章導讀
    第一節 注冊會計師職業道德守則
    第二節 業務準則
    第三節 質量控制準則
    本章小結
    本章習題
    第三章 審計目標與審計風險
    本章導讀
    第一節 財務報表審計總體目標
    第二節 管理層認定與具體審計目標
    第三節 重要性
    第四節 審計風險
    第五節 審計過程
    本章小結
    本章習題
    第四章 審計證據與審計工作底稿
    本章導讀
    第一節 審計證據
    第二節 審計程序
    第三節 進一步審計程序
    第四節 控制測試
    第五節 實質性程序
    第六節 審計工作底稿
    本章小結
    本章習題
    第五章 審計報告
    本章導讀
    第一節 審計報告概述
    第二節 審計報告的類型
    第三節 審計報告的格式和內容
    本章小結
    本章習題
    附錄一 華潤機械有限公司概況
    第二編 財務報表審計實務
    第六章 審計計劃
    本章導讀
    第一節 初步業務活動
    第二節 總體審計策略和具體審計計劃
    本章小結
    本章習題
    第七章 風險的評估與應對
    本章導讀
    第一節 風險評估概述
    第二節 了解被審計單位及其環境
    第三節 了解內部控制
    第四節 評估重大錯報風險
    第五節 風險應對
    本章小結
    本章習題
    第八章 銷售與收款循環審計
    本章導讀
    第一節 銷售與收款的業務流程及會計記錄
    第二節 銷售與收款循環的內部控制與控制測試
    第三節 銷售與收款交易的實質性程序
    第四節 營業收入的實質性程序
    第五節 應收賬款的實質性程序
    本章小結
    本章習題
    第九章 采購與付款循環審計
    本章導讀
    第一節 采購與付款循環的業務流程及會計記錄
    第二節 采購與付款循環的內部控制與控制測試
    第三節 采購與付款交易的實質性程序
    第四節 應付賬款的實質性程序
    第五節 固定資產的實質性程序
    本章小結
    本章習題
    第十章 生產與存貨循環審計
    本章導讀
    第一節 生產與存貨循環的業務流程及會計記錄
    第二節 生產與存貨循環的內部控制及控制測試
    第三節 存貨的實質性程序
    本章小結
    本章習題
    第十一章 貨幣資金審計
    本章導讀
    第一節 貨幣資金審計概述
    第二節 貨幣資金的內部控制及控制測試
    第三節 庫存現金的實質性程序
    第四節 銀行存款的實質性程序
    本章小結
    本章習題
    第十二章 特殊項目審計
    本章導讀
    第一節 財務報表審計中對舞弊和法律法規的考慮
    第二節 前後任注冊會計師的溝通
    第三節 關聯方審計
    第四節 **接受委托時對期初餘額的審計
    第五節 考慮持續經營假設
    第六節 或有事項審計
    第七節 期後事項審計
    第八節 會計估計的審計
    本章小結
    本章習題
    第十三章 完成審計工作
    本章導讀
    第一節 彙總審計測試結果
    第二節 獲取書面聲明
    第三節 復核財務報表和審計工作底稿
    本章小結
    本章習題
    第三編 財務報表審計工作底稿
    附錄二 財務報表審計工作底稿
    **部分 審計工作底稿目錄
    第二部分 審計報告和經審計的財務報表及附注
    第三部分 業務完成階段審計工作底稿
    第四部分 初步業務活動工作底稿
    第五部分 風險評估審計工作底稿
    第六部分 總體審計策略
    第七部分 具體審計計劃
    第八部分 特殊項目審計工作底稿
    第九部分 控制測試審計工作底稿
    第十部分 資產類審計工作底稿
    第十一部分 負債類審計工作底稿
    第十二部分 損益類審計工作底稿
    參考文獻
 
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