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內部審計學
該商品所屬分類:圖書 -> 經濟科學出版社
【市場價】
396-576
【優惠價】
248-360
【作者】 葉陳雲 
【出版社】經濟科學出版社 
【ISBN】9787514187342
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內容介紹



出版社:經濟科學出版社
ISBN:9787514187342
版次:1

商品編碼:12360297
品牌:經濟科學出版社
包裝:平裝

叢書名:“十三五”普通高等教育會計專業規劃教材
開本:16開
出版時間:2017-11-01

用紙:膠版紙
頁數:308
字數:450000

正文語種:中文
作者:葉陳雲


    
    
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內容簡介

《內部審計學》以新的《國際內部審計專業實務框架》和《中國內部審計準則》的核心內容為指導原則和編寫依據,共分十章全面闡述企業內部審計的基礎概念、基本理論與基本方法,介紹了目前我國企業監督管理實踐中正在采用與應用的內部審計理論和內部審計技術。

目錄

第Ⅰ篇 內部審計理論介紹
第一章 內部審計原理概述
第一節 內部審計內涵與作用
第二節 內部審計的產生與發展
第三節 內部審計目標與對像
第四節 內部審計機構與人員
第五節 內部審計工作基本規範
本章習題
第二章 內部審計工作程序
第一節 內部審計初期準備階段
第二節 內部審計中期執行階段
第三節 內部審計終期報告階段
第四節 內部審計後期跟蹤階段
本章習題
第三章 內部審計依據與方法
第一節 內部審計的依據
第二節 內部審計的證據
第三節 內部審計的方法
本章習題
內部審計學
第四章 內部審計實用技術
第一節 審計抽樣技術應用
第二節 分析性程序的運用
第三節 內部控制評價技術
第四節 其他審計技術概述
本章習題

第Ⅱ篇 內部審計實務指南
第五章 經營狀況審計
第一節 會計核算業務審計
第二節 財務管理活動審計
第三節 人力資源管理審計
第四節 供產銷業務的審計
第五節 運營管理舞弊審計
第六節 建設項目管理審計
本章習題
第六章 經濟責任審計
第一節 經濟責任審計概述
第二節 經濟責任審計的特點與內容
第三節 經濟責任審計的基本程序與評價方法
本章習題
第七章 內部控制審計
第一節 內部控制概述
第二節 內部控制審計的含義與內容
第三節 內部控制審計程序與方法
本章習題
第八章 風險管理審計
第一節 風險管理的概述
內部審計學
第二節 風險管理審計
第三節 風險管理審計程序與方法
本章習題
第九章 信息繫統審計
第一節 信息繫統審計概述
第二節 信息繫統審計的程序
第三節 信息繫統審計的內容
第四節 信息繫統審計的方法
本章習題
第十章 內部審計管理與控制
第一節 內部審計機構管理
第二節 內部審計項目管理
第三節 內部審計質量評價
第四節 內部審計風險防範
第五節 內部審計制度建設
本章習題
課後習題參考答案

參考文獻
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精彩書摘

《內部審計學》:
一、企業財務管理的內容
財務管理是組織企業財務活動,處理財務關繫的一項經濟管理工作。企業財務活動是以財務收支為主線的企業資金運動過程。具體內容包括:
1.財務管理活動之一——企業資本籌資業務
企業要想從事經營,必須先籌集一定數量的資金,企業通過發行股票、發行債券、吸收直接投資等方式籌集資金,表現為企業資金的收入;企業償還借款,支付利息、股利以及付出各種籌資費用等,表現為企業資金的支出。這種因為資金的籌集而產生的資金收支,便是由企業籌資所引起的財務活動。
2.財務管理活動之二——企業資產投資業務
企業籌資的目的是為了把資金用於生產經營活動,以便取得盈利,不斷增加企業價值。企業把籌集到的資金投資於企業內部用於購置固定資產、無形資產等便形成企業對內投資;企業把籌集到的資金用於購置其他企業的股票、債券等便形成企業的對外投資。在投資過程中,需要支出資金,但當變賣對內投資的各種資產或收回其對外投資時,則會產生資金的收入。這種活動也稱為企業財務活動。
3.財務管理活動之三——企業資金經營業務
企業經營過程中的資金管理財務活動是指在經營的六大活動中比如技術活動、商業活動、財務活動、會計活動、安全活動、管理活動進行的過程中所需要進行的資金使用與管理的運作行為。具體表現為貨幣資金的管理控制活動、銀行存款的管理控制活動等。
4.財務管理活動之四——企業利潤分配業務
企業經營過程中會產生利潤,也可能會因為對外投資而分得利潤,這就表明企業有了資金的增值或取得了投資回報。為了促進企業的有序運營和不斷發展,企業管理層需要對獲取的盈利進行有計劃的分配的活動。企業利潤要按照規定的程序進行分配:
首先是要依法納稅;其次是要用來彌補虧損,提取公積金、公益金;最後纔能向投資者分配利潤。這種因利潤分配而產生的資金收支便屬於由利潤分配而引起的財務活動。
二、企業財務管理審計的內容
既然企業財務管理表現為上述活動,則企業財務管理審計也是以上述活動為載體而展開的。具體審計內容表現為:
1.籌資管理活動審計
首先審計籌資方案的合理性,籌資方式是否合法合規,是否存在非法集資或挪用資金改變計劃的使用用途等問題;其次審計籌集的資金是否按照計劃要求及時到位,資金的使用效果如何,是否能夠滿足生產經營的需要;最後審計籌資成本、籌資費用是否合理,即籌資的經濟性,確認籌資過程的績效狀況。
籌資管理活動審計需要的資料主要包括:籌資方案、預算、財務報表、不同籌資方式對應的證明性資料(如銀行的存款證明、借款協議、上級主管部門批文等)。
2.投資活動審計
首先審計投資決策是否科學、合理,投資決策過程是否規範,投資決策方法是否適當,可行性研究及相關的技術經濟評價是否到位等與投資決策有關的事項;其次審計投資過程是否嚴格執行了投資決策要求,投資過程中的相關管理活動是否規範,投資過程中的各種支出是否合理;最後審計投資效率、效果和效益的實現情況(即後評估審計或稱為績效審計)。
投資活動審計一般需要獲取的資料包括:投資的可行性研究報告、投資風險評估資料、財務報表、投資過程中的相關資料(如銀行的轉賬證明、投資協議等)。
3.經營活動中的財務收支情況審計
圍繞六大經營活動中資金投入的經濟性和經營績效的實現情況來展開。主要審查組織資金的使用是否合理,能否加速資金周轉提高資金利用效果。需要的審計資料:財務報表、相關指標的計算結果(如流動資產周轉率、總資產周轉率、總資產報酬率等)。
4.企業分配引起的財務活動審計
內審人員在該類審計中,重點審計利潤的真實性,分配的規範性和相關管理工作的適當性等相關內容。該類審計活動所需要的審計資料:利潤分配方案、董事會會議記錄、分配過程的相關證明材料(如銀行轉賬證明、上級批準文件等)。
……
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前言/序言

內部審計學是審計學科領域中的重要分支學科,也是現代公司治理的“四大基石”之一,同時還是各種類型的單位或企業組織內部控制的重要組成部分。無數中外的企業成功或失敗的示例已經充分說明了企業事業單位的內部審計制度及其活動是否健全與完善對企業的經營管理質量與風險防控水平的確有著重要的影響和制約作用。
從企業組織的內部審計演化歷程來看,國內外內部審計發展已經經歷了傳統的財務收支審計階段,如今正在向新型的管理審計、效益審計、風險導向審計模式轉變的歷史進程之中。在這些轉變過程中,對於現代企業的管理者而言,最重要的各種內容之一就是要高度重視組織內部審計的獨立性、客觀性,需要從組織結構變革、人員合理配備、業務模式優化等方面進行全單位的規範化與透明化,需要全面發揮內部審計的確認和咨詢功能,擴充內部審計的價值增值的新功能,進一步提高我國企業特別是上市公司產權結構與公司權益制衡的治理水平,為我國企業市場化改革做出更多堅實且積極的貢獻。
我國的內部審計學科無論是在理論還是在實踐上都還處於比較滯後的狀態之中,不能充分滿足我國企業管理層在經營管理方面對先進的內部審計理論的迫切需要。內部審計工作如何應對經濟社會的形勢新變化,開創審計工作新局面,更好的促進企業健康發展,將是我們深入研究的重大課題。因此,本教材的作者為了積極順應上述發展趨勢與企業提高管理水平和內部控制的客觀要求,針對國內外內部審計市場化與現代化的新發展潮流及我國企業發展實踐中積累的成功經驗,結合內部審計發展的客觀環境,采用更多圖表、二維碼等新穎、活潑的編寫方式,編制了新版內部審計學以便能夠充分反映新的經濟背景下內部審計新思想、新理念、新實踐和新變化。
本版教材以最新的《國際內部審計專業實務框架》和《中國內部審計準則》的核心內容為指導原則和編寫依據,共分十章全面闡述企業內部審計的基礎概念、基本理論與基本方法,介紹了目前我國企業監督管理實踐中正在采用與應用的內部審計理論和內部審計技術。
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