| | | 日本內部控制監督實務/企業內部控制叢書 | 該商品所屬分類:經濟 -> 統計學 | 【市場價】 | 305-443元 | 【優惠價】 | 191-277元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787811228854 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:東北財大
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ISBN:9787811228854
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作者:日本注冊會計師協會|譯者:(日)山本晃
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頁數:284
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出版日期:2010-01-01
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印刷日期:2010-01-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:370千字
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為了研究借鋻世界主要經濟體關於內部控制的經驗做法和經典文獻,加快推進我國企業內部控制體繫建設,經日本注冊會計師協會**授權,在世界銀行的資助下,企業內部控制標準委員會秘書處組織翻譯了本書,供企業內部控制標準委員會委員、咨詢專家和廣大讀者參考。 本書共分3章9個附錄的內容。在第1章中,日本注冊會計師協會審計、保證實務委員會內部控制研討專門委員會委員長牧野隆一執筆委員會報告第82號中心要點等。第2章整編刊登了委員會報告第82號相關的兩次座談會內容。在第3章中,介紹了以金融廳總務規劃局企業披露課三井課長等相關人員為中心召開的公開專題座談討論會“內部控制與企業舞弊(日本內部控制研究學會)”的內容,以進一步加深對內部控制報告制度的理解。在本書末尾,介紹了內部控制制度的相關資料。
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第1章 解說:內部控制報告制度與內部控制審計 第2章 座談會:關於財務報表內部控制審計的實務處理 第3章 公開座談研討會:內部控制與企業舞弊 附錄 附錄1 關於財務報告內部控制審計的實務處理 附錄2 金融商品交易法(抄) 附錄3 關於確保財務計算資料等信息正確性體制的內閣府令 附錄4 《關於確保財務計算資料等信息正確性體制的內閣府令》實務處理的相關注意事項 附錄5 內部控制報告制度相關的Q&A 附錄6 關於財務報告內部控制評價和審計準則以及財務報告內部控制評價和審計實施準則的制定(意見書) 附錄7 財務報告相關內部控制的評價以及審計準則 附錄8 財務報告內部控制評價和審計準則實施的相關設置 附錄9 關於《審計時間估計的相關研究報告(中期報告)》的修正
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