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審計學教程(財會主干課程繫列教材)
該商品所屬分類:經濟 -> 統計學
【市場價】
364-529
【優惠價】
228-331
【介質】 book
【ISBN】9787542923257
【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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內容介紹



  • 出版社:立信會計
  • ISBN:9787542923257
  • 作者:王寶慶//葉雪芳
  • 頁數:442
  • 出版日期:2009-08-01
  • 印刷日期:2009-08-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:587千字
  • 本書圍繞政府審計、民間審計與內部審計,分為審計基礎理論、審計流程與方法、主要業務審計等三個部分進行闡述,力爭給學生展示一個完整的審計知識體繫。本書每章均配有“學習指南”、“閱讀案例”、“復習思考題”和“閱讀書目”等內容,給學生以指導與啟發。
  • **部分 審計基礎理論
    第一章 審計概論
    第一節 審計概念與分類
    第二節 審計產生與發展
    第三節 若干重要概念
    第四節 審計學科研究
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第二章 審計組織結構
    第一節 政府審計組織
    第二節 民間審計組織
    第三節 內部審計組織
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第三章 職業道德與法律責任
    第一節 政府審計人員職業道德
    第二節 民間審計人員職業道德
    第三節 內部審計人員職業道德
    第四節 審計人員法律責任
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第四章 審計準則體繫
    第一節 政府審計準則
    第二節 注冊會計師執業準則
    第三節 內部審計準則
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目

    第二部分 審計流程與方法
    第五章 審計目標與實現
    第一節 審計目標
    第二節 審計模式
    第三節 審計基本流程
    第四節 審計基本技術方法
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第六章 計劃審計工作
    第一節 審計計劃
    第二節 審計重要性
    第三節 審計風險
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第七章 審計證據與工作底稿
    第一節 審計證據
    第二節 審計工作底稿
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第八章 內部控制
    第一節 內部牽制
    第二節 內部控制制度
    第三節 內部控制結構
    第四節 內部控制整合框架
    第五節 企業風險管理整合框架
    第六節 企業內部控制基本規範
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第九章 風險評估
    第一節 風險評估程序
    第二節 了解被審計單位及其環境
    第三節 了解被審計單位的內部控制
    第四節 評估重大錯報風險
    第五節 與管理層和治理層的溝通
    第六節 審計工作記錄
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十章 風險應對
    第一節 針對財務報表層次重大錯報風險的總體應對措施
    第二節 針對認定層次重大錯報風險的進一步審計程序
    第三節 控制測試
    第四節 實質性程序
    第五節 評價列報和審計證據
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十一章 審計抽樣技術
    第一節 審計抽樣概述
    第二節 控制測試抽樣技術
    第三節 實質性測試抽樣技術
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十二章 審計報告
    第一節 前期準備工作
    第二節 政府審計報告
    第三節 民間審計報告
    第四節 內部審計報告
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目

    第三部分 主要業務審計
    第十三章 貨幣資金審計
    第一節 貨幣資金與業務循環
    第二節 貨幣資金的控制風險評估
    第三節 貨幣資金的實質性測試
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十四章 采購與付款循環審計
    第一節 采購與付款循環及審計目標
    第二節 采購與付款循環的控制風險評估
    第三節 應付賬款審計
    第四節 應付票據和預付賬款審計
    第五節 固定資產和累計折舊審計
    第六節 其他相關賬戶審計
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十五章 生產與存貨循環審計
    第一節 生產與存貨循環及其審計目標
    第二節 生產與存貨循環的控制風險評估
    第三節 存貨審計
    第四節 營業成本審計
    第五節 工資循環及內部控制測試
    第六節 應付職工薪酬審計
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十六章 銷售與收款循環審計
    第一節 銷售與收款循環及審計目標
    第二節 銷售與收款循環的控制風險評估
    第三節 營業收入審計
    第四節 應收賬款審計
    第五節 壞賬準備的審計
    第六節 應收票據和預收賬款審計
    第七節 其他相關賬戶的審計
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十七章 籌資與投資循環審計
    第一節 籌資與投資循環及其審計目標
    第二節 籌資與投資循環的控制風險評估
    第三節 借款審計
    第四節 應付債券審計
    第五節 財務費用審計
    第六節 所有者權益審計
    第七節 對外投資審計
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
    第十八章 特殊項目審計
    第一節 期初餘額的審計
    第二節 期後事項的審計
    第三節 或有事項審計
    第四節 持續經營審計
    第五節 現金流量表審計
    閱讀案例
    復習思考題
    閱讀書目
 
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