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審計 2021(全3冊) 圖書
該商品所屬分類:圖書 -> 考試考證
【市場價】
608-880
【優惠價】
380-550
【出版社】經濟科學出版社 
【ISBN】9787521823455
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內容介紹



出版社:經濟科學出版社
ISBN:9787521823455
商品編碼:10029822953338

品牌:文軒
出版時間:2021-03-01
代碼:89


    
    
"
作  者:李彬 編
/
定  價:89
/
出 版 社:經濟科學出版社
/
出版日期:2021年03月01日
/
頁  數:784
/
裝  幀:平裝
/
ISBN:9787521823455
/
目錄
●《審計.2021》
前言
第一編 審計基本原理
第一章 審計概述
第一節 審計的概念與保證程度
第二節 審計要素
第三節 審計目標
第四節 審計基本要求
第五節 審計風險
第六節 審計過程
第二章 審計計劃
第一節 初步業務活動
第二節 總體審計策略和具體審計計劃
第三節 重要性
第三章 審計證據
第一節 審計證據的性質
第二節 審計程序
第三節 函證
第四節 分析程序
第四章 審計抽樣方法
第一節 審計抽樣的基本概念
第二節 審計抽樣在控制測試中的應用
第三節 審計抽樣在細節測試中的應用
第五章 信息技術對審計的影響
第一節 信息技術對企業財務報告和內部控制的影響
第二節 信息技術中的一般控制和應用控制測試
第三節 信息技術對審計過程的影響
第六章 審計工作底稿
第一節 審計工作底稿概述
第二節 審計工作底稿的格式、要素和範圍
第三節 審計工作底稿的歸檔
第二編 審計測試流程
第七章 風險評估
第一節 風險識別和評估概述
第二節 風險評估程序、信息來源以及項目組內部的討論
第三節 了解被審計單位及其環境
第四節 了解被審計單位的內部控制
第五節 評估重大錯報風險
第八章 風險應對
第一節 針對財務報表層次重大錯報風險的總體應對措施
第二節 針對認定層次重大錯報風險的進一步審計程序
第三節 控制測試
第四節 實質性審計程序
第三編 各類交易和賬戶餘額的審計
第九章 銷售與收款循環的審計
第一節 銷售與收款循環的業務活動和相關內部控制
第二節 銷售與收款循環的重大錯報風險的評估
第三節 測試銷售與收款循環的控制測試
第四節 銷售與收款循環的實質性程序
第十章 采購與付款循環的審計
第一節 采購與付款循環的風險評估
第二節 采購與付款循環的重大錯報風險
第三節 測試采購與付款循環的控制測試
第四節 采購與付款循環的實質性程序
第十一章 生產與存貨循環的審計
第一節 生產與存貨循環的風險評估
第二節 生產與存貨循環存在的重大錯報風險
第三節 生產與存貨循環的控制測試
第四節 生產與存貨循環的實質性程序
第十二章 貨幣資金的審計
第一節 貨幣資金審計概述
第二節 貨幣資金的風險評估
第三節 測試貨幣資金的內部控制
第四節 貨幣資金的實質性程序
第四編 對特殊事項的考慮
第十三章 對舞弊和法律法規的考慮
第一節 財務報表審計中與舞弊相關的責任
第二節 財務報表審計中對法律法規的考慮
第十四章 審計溝通
第一節 注冊會計師與治理層的溝通
第二節 前任注冊會計師和後任注冊會計師的溝通
第十五章 注冊會計師利用他人的工作
第一節 利用內部審計的工作
第二節 利用專家的工作
第十六章 對集團財務報表審計的特殊考慮
第一節 集團財務報表審計概述
第二節 集團財務報表審計中的責任設定和注冊會計師的目標
第三節 審計業務的承接與保持
第四節 重要性
第五節 了解集團及其環境、集團組成部分及其環境
第六節 了解組成部分注冊會計師
第七節 合並過程
第八節 集團財務報表審計的風險應對
第九節 集團項目組的溝通與評價
第十節 評價審計證據的充分性和適當性
第十七章 其他特殊項目的審計
第一節 審計會計估計
第二節 關聯方的審計
第三節 考慮持續經營假設
第四節 首次接受委托時對期初餘額的審計
第五編 完成審計工作與出具審計報告
第十八章 完成審計工作
第一節 完成審計工作概述
第二節 期後事項
第三節 書面聲明
第十九章 審計報告
第一節 審計報告概述
第二節 審計意見的形成
第三節 審計報告的基本內容
第四節 在審計報告中溝通關鍵審計事項
第五節 非無保留意見審計報告
第六節 在審計報告中增加強調事項段和其他事項段
第七節 比較信息
第八節 注冊會計師對其他信息的責任
第六編 質量管理
第二十章 會計師事務所業務質量管理
第一節 會計師事務所的質量管理體繫
第二節 項目質量復核
第三節 對財務報表審計實施的質量管理
第七編 職業道德
第二十一章 職業道德基本原則和概念框架
第一節 職業道德基本原則
第二節 職業道德概念框架
第三節 注冊會計師對職業道德概念框架的具體運用
第四節 非執業會員對職業道德概念框架的運用(略)
第二十二章 審計業務對獨立性的要求
第一節 基本概念和要求
第二節 經濟利益
第三節 貸款和擔保以及商業關繫、家庭和私人關繫
第四節 與審計客戶發生人員交流
第四節 與審計客戶發生人員交流
第五節 與審計客戶長期存在業務關繫
第六節 為審計客戶提供非鋻證服務
第七節 收費
第八節 影響獨立性的其他事項
第八編 企業內部控制審計
第二十三章 企業內部控制審計
第一節 內部控制審計的概念
第二節 計劃審計工作
第三節 實施審計工作
第四節 內部控制缺陷評價
第五節 出具審計報告
……
《審計.2021 習題集》
《審計.2021 學習框架》
內容簡介
本書包含三冊:輔導書、習題冊、學習框架。審計輔導書主要分為八編,每一編內容如下:第一編:審計基本原理,主要講述審計是什麼,如何進行審計抽樣,如何獲取審計證據,審計工作底稿如何保存。第二編:審計測試流程,即“風險評估一風險應對”。第三編:各類交易和賬戶餘額的審計,即是以生產企業為假設,按照不同的循環對被審計單位的具體業務實施風險評估和應對程序。第四編:對特殊事項的考慮。第三編屬於一般風險的處理,第四編就是對於一些特殊事項的處理。第五編:完成審計工作和出具審計報告。第六編:質量管理制度。質量管理制度是會計師事務所要制定的確保審計工作高質量地完成的政策和程序。第七編:職業道德。會計師事務所和注冊會計師務必遵循一些基本的道德原則,包括誠信、獨立性、客觀和公正、專業勝任能力和應有的關注、保密、良好職業行為等。第八編:企業內部控制審計。注冊會計師執行的內部控制審計,是嚴格限定在財務報告內部控制審計。



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